Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

De overhead wordt, conform de regelgeving, als apart onderdeel van het programmaplan in de begroting opgenomen. De overhead bestaat uit alle ondersteunende functies in de ambtelijke organisatie met bijbehorende budgetten. De gangbare definitie luidt als volgt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Een onderverdeling van deze kosten is als volgt weer te geven.

Tabel: overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

Rekening 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Management

873

1.188

1.306

1.335

1.365

1.396

HRM, juridische zaken en communicatie

1.030

1.087

1.154

1.152

1.174

1.202

Automatisering

1.550

1.666

1.860

1.867

1.897

1.948

Financiën en control

1.579

1.660

1.567

1.607

1.645

1.686

Facilitaire zaken

2.591

2.411

2.617

2.681

2.738

2.807

Huisvesting

1.444

1.477

1.547

1.533

1.520

1.509

Overigen

2.711

2.422

2.449

2.633

2.810

2.964

Totaal kosten Overhead

11.778

11.911

12.500

12.808

13.149

13.512

Het management betreft alle leidinggevenden binnen de organisatie. Daarnaast is een aantal ondersteunende diensten met specifieke kosten. Onder de overige kosten vallen bijvoorbeeld verzekeringen, leasekosten etc.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.198

2,1 %

Baten

€ 65.868

65,1 %